• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
    Faktúra 80/011 el.energia ZŠ 5/2011 209,50 s DPH 12.05.2011 ZSE Energia
    Faktúra 74/011 odb.publikácia Poradca riaditeľa 69,05 s DPH 03.05.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko
    Faktúra 75/011 výkon BOZP 4/2011 69,71 s DPH 09.05.2011 Mgr.Iveta Macurová
    Faktúra 76/011 telefón MŠ 4/2011 15,56 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
    Faktúra 77/011 telefón ZŠ 4/2011 56,94 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
    Faktúra 78/011 telefón ŠJ 4/2011 23,42 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
    Faktúra 79/011 tonery 146,92 s DPH 12.05.2011 MIP TN, s.r.o.
    Faktúra 81/011 el.energia ŠJ,MŠ 201,12 s DPH 12.05.2011 ZSE Energia
    Faktúra 89/011 uč.pomôcka- HV 9,00 s DPH 07.06.2011 Ing.Pitoňáková, Košice
    Faktúra 82/011 tlačivá 9,58 s DPH 23.06.2011 ŠEVT, a.s.
    Faktúra 83/011 RAM do PC 27,00 s DPH 18.05.2011 Altrak s.r.o.
    Faktúra 84/011 predplatné Bobík 7,00 s DPH 23.05.2011 ARES s.r.o., Bratislava
    Faktúra 85/011 tlačivá 6,97 s DPH 26.05.2011 ŠEVT, a.s.
    Faktúra 86/011 čistenie rohoží 39,29 s DPH 27.05.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
    Faktúra 87/011 réžia za obedy 498,75 s DPH 02.06.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
    Faktúra 88/011 plyn preddavky 6/2011 1 833,00 s DPH 02.06.2011 SPP a.s.
    Faktúra 106/011 uč.pomôcky 132,80 s DPH 04.07.2011 MediaDIDA,s.r.o
    Faktúra 108/011 tlačiarenské služby 17,27 s DPH 04.07.2011 Slovenská pošta,a.s.
    Faktúra 72/011 odb.publikácia Kafomet MŠ 131,65 s DPH 02.05.2011 Infra Slovakia, s.r.o., Senec
    Faktúra 142/011 el.energia ZŠ 261,78 s DPH 16.09.2011 ZSE Energia
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 21-40/154